中共長春市委政法委員會
2024年單位預(yù)算
二〇二四年二月十九日
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、單位預(yù)算基本情況
第二部分 2024年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十一、項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位收支總表情況
二、2024年單位收入總表情況
三、2024年單位支出總表情況
四、2024年財政撥款收支情況
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況
七、2024年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表情況
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表情況
九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
十、其他重要事項的說明情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹黨中央、省委和市委決定,對政法工作研究提出全局性部署,推進平安長春、法治長春建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
(四)加強對全市政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
(五)組織開展全市政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的政策和重大措施,及時向市委提出建議;參與有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草和修改工作,及時提出立法建議。
(六)掌握分析全市政法輿情動態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(七)監(jiān)督和支持全市政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(八)組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(九)指導(dǎo)推動全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。代管市法學(xué)會。
(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),市委政法委由12個職能處(室)組成,包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處(專項行動辦公室)、基層社會治理處、反邪教協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處(市司改辦)、宣傳教育處、政法隊伍建設(shè)指導(dǎo)處(干部人事處)、機關(guān)黨總支。
三、預(yù)算單位人員構(gòu)成情況
中共長春市委政法委員會現(xiàn)有共有人員82人(在職人員56人員,離退休人員26人)。
第二部分 2024年度單位預(yù)算表格
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收支總表(預(yù)算表1)
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收入總表(預(yù)算表2)
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支出總表(預(yù)算表3)
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財政撥款收支總表(預(yù)算表4) |
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公開04表 |
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部門:中共長春市委政法委員會 |
單位:萬元 |
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序號 |
收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
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1 |
一、本年收入 |
1873.61 |
一、本年支出 |
1873.61 |
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2 |
一般公共預(yù)算撥款 |
1873.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1509.82 |
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3 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
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4 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
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5 |
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0 |
四、公共安全支出 |
0 |
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6 |
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0 |
五、教育支出 |
0 |
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7 |
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0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
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8 |
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0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
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9 |
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0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
206.32 |
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10 |
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0 |
九、社會保險基金支出 |
0 |
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11 |
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0 |
十、衛(wèi)生健康支出 |
39.72 |
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12 |
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0 |
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
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13 |
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0 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
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14 |
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0 |
十三、農(nóng)林水支出 |
0 |
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15 |
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0 |
十四、交通運輸支出 |
0 |
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16 |
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0 |
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
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17 |
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0 |
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
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18 |
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0 |
十七、金融支出 |
0 |
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19 |
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0 |
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
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20 |
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0 |
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
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21 |
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0 |
二十、住房保障支出 |
117.77 |
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22 |
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0 |
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
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23 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
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24 |
一般公共預(yù)算撥款 |
0 |
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
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25 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
0 |
二十四、其他支出 |
0 |
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26 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
0 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
0 |
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27 |
收 入 總 計 |
1873.61 |
支 出 總 計 |
1873.61 |
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本年一般公共預(yù)算支出表(預(yù)算表5) |
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本年一般公共預(yù)算基本支出表(預(yù)算表6) |
公開06表 |
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部門:中共長春市委政法委員會 |
單位:萬元 |
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序號 |
科目編碼 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
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1 |
|
合計 |
1359.61 |
1194.57 |
165.04 |
|
||||
2 |
|
|
1359.61 |
1194.57 |
165.04 |
|
||||
3 |
30101 |
基本工資 |
303.03 |
303.03 |
0 |
|
||||
4 |
30102 |
津貼補貼 |
265.76 |
265.76 |
0 |
|
||||
5 |
30103 |
獎金 |
231.80 |
231.80 |
0 |
|
||||
6 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
127.87 |
127.87 |
0 |
|
||||
7 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
39.72 |
39.72 |
0 |
|
||||
8 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.41 |
3.41 |
0 |
|
||||
9 |
30113 |
住房公積金 |
117.77 |
117.77 |
0 |
|
||||
10 |
30114 |
醫(yī)療費 |
2.4 |
2.4 |
0 |
|
||||
11 |
30199 |
其他工資福利支出 |
11.73 |
11.73 |
0 |
|
||||
12 |
30201 |
辦公費 |
25.59 |
0 |
25.59 |
|
||||
13 |
30202 |
印刷費 |
5 |
0 |
5 |
|
||||
14 |
30207 |
郵電費 |
2 |
0 |
2 |
|
||||
15 |
30211 |
差旅費 |
12 |
0 |
12 |
|
||||
16 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
7.16 |
0 |
7.16 |
|
||||
17 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.51 |
0 |
1.51 |
|
||||
18 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2 |
0 |
2 |
|
||||
19 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
15.98 |
0 |
15.98 |
|
||||
20 |
30229 |
福利費 |
12.83 |
0 |
12.83 |
|
||||
21 |
30239 |
其他交通費用 |
60.97 |
0 |
60.97 |
|
||||
22 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20 |
0 |
20 |
|
||||
23 |
30302 |
退休費 |
84.57 |
84.57 |
0 |
|
||||
24 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
4.2 |
4.2 |
0 |
|
||||
25 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
2.32 |
2.32 |
0 |
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說明: |
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1.“本年預(yù)算數(shù)”的單位范圍僅包括本單位。 2.“本年預(yù)算數(shù)”的實有人員82人,其中:在職人員56人,離退休人員26人。
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本年政府性基金預(yù)算支出表(預(yù)算表8) |
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項目支出表(預(yù)算表9) |
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本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(預(yù)算表10) 公開10表 預(yù)算單位:中共長春市委政法委員會 單位:萬元 |
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序號 |
科目編碼 |
單位代碼 |
單位(科目)名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
國庫撥款資金 |
|
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總 計 |
基本支出 |
項目支出 |
基本支出國庫集中支付資金 |
項目支出 |
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合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
政府采購資金 |
其他國庫集中支付資金 |
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1 |
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|
|
|
|
|
|
2 |
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
3 |
|
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|
|
|
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|
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4 |
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項目支出績效目標(biāo)表(預(yù)算表11)
2024年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
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部門名稱及編碼 |
中共長春市政法委員會-131 |
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年度主要任務(wù) |
任務(wù)名稱 |
主要內(nèi)容 |
|
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推進平安長春幸福長春建設(shè) |
在長春市打造社會治理升級版,夯實平安長春建設(shè)基層基礎(chǔ)工作;建設(shè)最具安全感城市,提升群眾安全感滿意度。 |
|
|||||||||||||||
加強政法機關(guān)法治建設(shè) |
組織對政法工作方針、政策以及新情況、新問題的調(diào)查研究,推動政法工作改革。 |
|
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做好法治宣傳與法律服務(wù) |
組織全市法治宣傳和法治教育工作,為社會各界提供法律信息、法律咨詢服務(wù)。 |
|
|||||||||||||||
年度總體目標(biāo) |
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹習(xí)近平法制思想和總書記系列重要講話重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),堅持以人民為中心,緊緊圍繞實現(xiàn)政法工作高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo),以改革創(chuàng)新為引領(lǐng),突出平安長春、法治長春、過硬隊伍建設(shè),以深入推進市域社會治理現(xiàn)代化試點市創(chuàng)建、持續(xù)深化司法體制改革、持續(xù)深化政法隊伍教育整頓、常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭為著力點,努力建設(shè)更高水平的平安長春、法治長春,確保國家政治更安全、社會大局更安定、人民群眾更安寧、網(wǎng)絡(luò)空間更安靖、法治服務(wù)更優(yōu)良、法治隊伍更過硬,努力為建設(shè)長春現(xiàn)代化都市圈、促進長春全面振興全方位振興創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。 |
|
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
運維政法專版數(shù)量 |
>=50 |
|
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研究重點課題數(shù)量 |
>=3 |
|
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綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化示范點建設(shè)數(shù)量 |
>=30 |
|
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質(zhì)量指標(biāo) |
業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員到位率 |
90% |
|
||||||||||||||
時效指標(biāo) |
開展法治宣講活動人員到位率 |
及時 |
|
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開展培訓(xùn)及時性 |
及時 |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
業(yè)務(wù)知識水平提升情況 |
提升 |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
政法隊伍素質(zhì)提升情況 |
提升 |
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中共長春市委政法委員會2024年項目支出績效目標(biāo)表 |
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項目名稱 |
政法委政法工作業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|
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項目級次 |
二級項目 |
|
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主管部門及編碼 |
中共長春市政法委員會-131 |
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項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
88.00 |
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其中:財政撥款 |
88.00 |
|
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其他資金 |
0.00 |
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年度績效 |
深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,全面學(xué)習(xí)黨的十九屆四中、五中全會精神,學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于政法隊伍建設(shè)的重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,確保政法隊伍對黨絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔。提高群眾對政法業(yè)務(wù)的認知度,弘揚政法職業(yè)精神,增強思想政治工作實效。 |
|
|||||||||||||||
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
權(quán)重 |
|
|||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
運維政法專版數(shù)量 |
<=104次 |
15 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
舉辦培訓(xùn)人員到位率 |
100% |
20 |
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時效指標(biāo) |
運維政法專版及時性 |
及時 |
15 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
業(yè)務(wù)知識水平提升情況 |
提升 |
20 |
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檔案管理規(guī)范性 |
規(guī)范 |
20 |
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中共長春市委政法委員會2024年項目支出績效目標(biāo)表 |
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項目名稱 |
綜治工作專項 |
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項目級次 |
二級項目 |
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主管部門及編碼 |
中共長春市政法委員會-131 |
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項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
322.00 |
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其中:財政撥款 |
322.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度績效 |
1.不斷加強和創(chuàng)新社會治理,夯實平安長春建設(shè)基層基礎(chǔ)工作;建設(shè)最具安全感城市,提升群眾安全感滿意度;提升平安長春建設(shè)水平,拓寬平安建設(shè)宣傳渠道,加強基層綜治中心建設(shè)。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
權(quán)重 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化示范點建設(shè)數(shù)量 |
<=44個 |
20 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化示范點建設(shè)驗收合格率 |
100% |
15 |
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時效指標(biāo) |
綜治中心標(biāo)準(zhǔn)化示范點建設(shè)及時性 |
及時 |
15 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會生活正常進行保障率 |
100% |
20 |
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日常維護管理機制健全性 |
健全 |
20 |
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第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位收支情況
按照《中華人民共和國預(yù)算法》,長春市委政法委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年預(yù)算總收入為1873.61萬元,全部為當(dāng)年預(yù)算1873.61萬元,無上年結(jié)轉(zhuǎn),全部為一般公共預(yù)算財政撥款。
長春市委政法委員會2024年預(yù)算總支出1873.61萬元,包括:一般公共服務(wù)支出1509.82萬元;住房保障支出117.77萬元;社會保障和就業(yè)支出206.32萬元;衛(wèi)生健康支出39.72萬。
二、長春市委政法委單位收入情況說明
長春市委政法委員會2024年總收入預(yù)算收入為1873.61萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款。
三、長春市委政法委單位支出情況說明
長春市委政法委員會2024年支出預(yù)算1873.61萬元。其中:基本支出1359.61萬元,占比72.56%;項目支出514萬元,占比27.44%。
四、2024年財政撥款收支總表情況說明
2024年財政撥款收入1873.61萬元,全部為一般公共預(yù)算財政撥款。
2024年財政預(yù)算支出1873.61元,其中包括:一般公共服務(wù)支出1509.82萬元;住房保障支出117.77萬元;社會保障和就業(yè)支出206.32萬元;衛(wèi)生健康支出39.72萬。
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說明
長春市委政法委員會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1873.61萬元,比2023年年初預(yù)算數(shù)減少401.26萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出構(gòu)成情況:2024年部門預(yù)算中,一般公共預(yù)算撥款用于以下方面支出:一般公共服務(wù)支出1509.82萬元;住房保障支出117.77萬元;社會保障和就業(yè)支出206.32萬元;衛(wèi)生健康支出39.72萬。
一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1509.82萬元,其中包括:基本支出995.82萬元;項目支出514萬元?;局С鲋饕潜U蠁挝徽_\轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出;項目支出主要是為建設(shè)人民群眾更加滿意的幸福長春而發(fā)生的各種專項支出。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
長春市委政法委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出1359.61萬元?;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。人員經(jīng)費由基本工資、津貼補貼、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員性經(jīng)費組成;公用經(jīng)費由辦公費、印刷費、差旅費、會議費等支出組成。其中:
(一)人員經(jīng)費支出1194.57萬元。
主要包括:基本工資303.03萬元;津貼補貼265.76萬元;獎金231.8萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127.87萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費39.72萬元;其他社會保障繳費3.41萬元;住房公積金117.77萬元;醫(yī)療費2.4萬元;其他工資福利支出11.73萬元;退休費84.57萬元;醫(yī)療費補助4.2萬元;其他對個人和家庭的補助2.32萬元。
(二)公用經(jīng)費支出165.04萬元。
主要包括:辦公費25.59萬元;印刷費5萬元;郵電費2萬元;差旅費12萬元;培訓(xùn)費7.16萬元;公務(wù)接待費1.51萬元;勞務(wù)費2萬元;工會經(jīng)費15.98萬元;福利費12.83萬元;其他交通費用60.97萬元;其他商品和服務(wù)支出20萬元。
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
長春市委政法委員會2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.51萬元,其中:因公出國(境)費無預(yù)算支出,公務(wù)用車運行費無預(yù)算支出,公務(wù)接待費1.51萬元。
2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)相比,公務(wù)接待費用減少0.98萬元,原因是:節(jié)約資金,減少預(yù)算。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
長春市委政法委員會政府性基金預(yù)算支出沒有列支。
九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
長春市委政法委員會國有資本經(jīng)營預(yù)算支出沒有列支。
十、其他重要事項的說明情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年長春市委政法委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算165.04萬元,比2023年預(yù)算減少27.92萬元,減少14.47%,主要原因是節(jié)約資金,減少預(yù)算。
(二)政府采購支出情況
2024年長春市委政法委員會政府采購預(yù)算支出260萬元,主要用于綜治示范點建設(shè)及單位業(yè)務(wù)宣傳方面。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
2024年單位預(yù)算未安排購置車輛、土地、房屋,單價50萬元及以上的通用設(shè)備、單價100萬元及以上的專用設(shè)備。
(四)項目支出情況說明
2024年單位項目支出514萬元,其中:一級項目2個,二級項目6個。
(五)項目支出績效目標(biāo)情況說明
按照全面實施預(yù)算績效管理的要求,結(jié)合本部門職能和重點工作,2024年確定2個二級項目支出的績效目標(biāo)和指標(biāo)向社會公開,涉及金額407萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、一般公共服務(wù)支出:指用于其他中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
六、住房保障支出:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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