性xxxfllreexxx少妇,日本av怡红院av噜噜噜色,国产成+人欧美+综合在线观看,岛国一区二区三区,日本99一区二区三区,日本a级片干逼,99久久国产精品成人观看,日本1区2区东京热,a级韩国乱理伦片在线观看

吉林省長安網(wǎng)
當前位置: 首頁>專題專欄>預決算
預決算
長春市法學會2024年單位預算

長春市法學會

2024年單位預算

二〇二四年二月十九日

  

第一部分 單位概況

一、單位主要職能

二、單位基本情況

三、預算基本情況

第二部分 2024年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算三公經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、國有資本經營預算支出表

十一、項目支出績效目標表

第三部分 2024年度單位預算情況說明

一、2024年收支總表情況

二、2024年收入總表情況

三、2024年支出總表情況

四、2024年財政撥款收支情況

五、2024年一般公共預算支出情況

六、2024年一般公共預算基本支出情況

七、2024年一般公共預算 “三公”經費支出表情況

八、2024年政府性基金預算支出表情況

九、2024年國有資本經營預算支出情況

十、其他重要事項的說明情況

第四部分 名詞解釋


第一部分單位概況

一、單位主要職能

(一)堅持黨的領導,確保黨的路線方針政策和規(guī)章制度的貫徹落實。組織法學法律工作者學習和貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略,認真學習全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略,學習憲法法律和黨內法規(guī),不斷提高政治素質、法律素質和業(yè)務素質。

(二)引領、繁榮法學研究,推進法學理論創(chuàng)新、法律制度創(chuàng)新和法治文化創(chuàng)新,促進法學研究成果的推廣和應用,為社會主義民主法治建設提供理論支持和智力服務。

(三) 參加政治協(xié)商、科學決策和民主監(jiān)督,對法治中國建設中的重大理論問題和實踐問題,進行學術研討,提出對策和建議。

(四)組織法學法律工作者深入實際進行調查研究,總結新經驗,反映新情況,研究新問題,加強信息的交流和傳播。

(五)組織法學法律工作者參與共建共治共享社會治理,開展多種形式的法律服務,參與立法、執(zhí)法、司法改革、法治政府建設、法治經濟和法治社會建設等評估工作。

(六)參與法學教育,培養(yǎng)法治人才。組織評選和表彰優(yōu)秀法學法律人才和優(yōu)秀法學成果等活動,營造尊重人才、鼓勵創(chuàng)新的良好環(huán)境。

(七)開展同各地區(qū)法學法律組織的交流與合作,發(fā)揮對外法學交流的主渠道作用。

(八)參與法治宣傳,組織“普法志愿者基層行”和“雙百報告會”等宣傳活動。

(九)發(fā)揮人才、智力優(yōu)勢,開展多種形式的咨詢、培訓和法律服務,發(fā)揮人才庫、思想庫和智庫的積極作用。

(十)履行主管本市法學研究、法學教育和法學交流社團的職責,做好管理、監(jiān)督、服務和業(yè)務指導工作。

(十一)反映會員和法學界、法律界的意見和要求,維護會員的合法權益。

(十二)完成市委政法委交辦的其他任務。

二、單位基本情況

(一)市法學會為中共長春市委政法委員會代管的參公事業(yè)單位。

()人員構成情況。

長春市法學會現(xiàn)有人員8人。其中,在職人員6人員,離退休人員2人。


三、預算基本情況

長春市法學會2024年起為單獨預算單位,2024年之前與中共長春市委政法委員會為一個預算單位。


第二部分2024年度單位預算表

收支總表(預算表1)

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

                            

                       

                  

2024年預算

               

2024年預算

1

一、財政撥款收入

115.88

一、一般公共服務支出

94.81

2

  一般公共預算撥款收入

115.88

二、外交支出

3

  政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

4

  國有資本經營預算撥款收入

四、公共安全支出

5

二、財政專戶管理資金收入

五、教育支出  

6

三、單位資金收入

六、科學技術支出 

7

  事業(yè)收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

8

  事業(yè)單位經營收入

八、社會保障和就業(yè)支出 

10.1

9

  上級補助收入

九、社會保險基金支出

10

  附屬單位上繳收入

十、衛(wèi)生健康支出

2.95

11

  其他收入

十一、節(jié)能環(huán)保支出

12

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

13

十三、農林水支出

14

十四、交通運輸支出

15

十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

16

十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地區(qū)支出

19

十九、自然資源海洋氣象等支出

20

二十、住房保障支出

8.02

21

二十一、糧油物資儲備支出

22

二十二、國有資本經營預算支出

23

二十三、災害防治及應急管理支出

24

二十四、其他支出

25

二十五、債務付息支出

26

二十六、債務發(fā)行費用支出

27

二十七、抗疫特別國債安排的支出

28

本 年 收 入 合 計

115.88

本 年 支 出 合 計

115.88

29

財政撥款結轉

結轉下年支出

30

其他收入結轉結余

31

用事業(yè)基金彌補收支差額

32

收  入  總  計

115.88

支  出  總  計

115.88

        

           


收入總表(預算表2)

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

部門(單位)代碼

部門(單位)名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

事業(yè)收入

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

其他收入

小計

一般公共預算撥款結轉

政府性基金預算撥款結轉

單位資金結轉結余

用事業(yè)基金彌補收支差額

1

合計

115.88

115.88

115.88

2

131

中共長春市政法委員會

115.88

115.88

115.88

3

 131002

 長春市法學會

115.88

115.88

115.88


支出總表(預算表3

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

1

合計

115.88

97.88

18

2

201

一般公共服務支出

94.81

76.81

18

3

 20136

 其他共產黨事務支出

94.81

76.81

18

4

  2013601

  行政運行

76.81

76.81

18

5

  2013602

  一般行政管理事務

18

18

6

208

社會保障和就業(yè)支出

10.1

10.1

7

 20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.1

10.1

8

  2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

10.1

10.1

9

210

衛(wèi)生健康支出

2.95

2.95

10

 21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.95

2.95

11

  2101101

  行政單位醫(yī)療

2.95

2.95

12

221

住房保障支出

8.02

8.02

13

 22102

 住房改革支出

8.02

8.02

14

  2210201

  住房公積金

8.02

8.02


財政撥款收支總表(預算表4

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

                            

                       

                  

預算數(shù)

               

預算數(shù)

1

一、本年收入

115.88

一、本年支出

115.88

2

  一般公共預算撥款

115.88

  一、一般公共服務支出

94.81

3

  政府性基金預算撥款

  二、外交支出

4

  國有資本經營預算撥款

  三、國防支出

5

  四、公共安全支出

6

  五、教育支出  

7

  六、科學技術支出 

8

  七、文化旅游體育與傳媒支出

9

  八、社會保障和就業(yè)支出 

10.1

10

  九、社會保險基金支出

11

  十、衛(wèi)生健康支出

2.95

12

  十一、節(jié)能環(huán)保支出

13

  十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

14

  十三、農林水支出

15

  十四、交通運輸支出

16

  十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

17

  十六、商業(yè)服務業(yè)等支出

18

  十七、金融支出

19

  十八、援助其他地區(qū)支出

20

  十九、自然資源海洋氣象等支出

21

  二十、住房保障支出

8.02

22

  二十一、糧油物資儲備支出

23

二、上年結轉

  二十二、國有資本經營預算支出

24

  一般公共預算撥款

  二十三、災害防治及應急管理支出

25

  政府性基金預算撥款

  二十四、其他支出

26

  國有資本經營預算撥款

二、結轉下年支出

27

收 入 總 計

115.88

支 出 總 計

115.88


一般公共預算支出表(預算表5

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

科目編碼

功能分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

人員經費

公用經費

1

合計

115.88

97.88

85.99

11.89

18

2

201

一般公共服務支出

94.81

76.81

64.92

11.89

18

3

 20136

 其他共產黨事務支出

94.81

76.81

64.92

11.89

18

4

  2013601

  行政運行

76.81

76.81

64.92

11.89

5

  2013602

  一般行政管理事務

18

18

6

208

社會保障和就業(yè)支出

10.1

10.1

10.1

7

 20805

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.1

10.1

10.1

8

  2080505

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

10.1

10.1

10.1

9

210

衛(wèi)生健康支出

2.95

2.95

2.95

10

 21011

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.95

2.95

2.95

11

  2101101

  行政單位醫(yī)療

2.95

2.95

2.95

12

221

住房保障支出

8.02

8.02

8.02

13

 22102

 住房改革支出

8.02

8.02

8.02

14

  2210201

  住房公積金

8.02

8.02

8.02


一般公共預算基本支出表(預算表6

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

科目編碼

部門預算支出經濟分類科目名稱

合計

人員經費

公用經費

1

合計

97.88

85.99

11.89

2

97.88

85.99

11.89

3

 30101

 基本工資

25.37

25.37

4

 30102

 津貼補貼

16.85

16.85

5

 30103

 獎金

20.91

20.91

6

 30108

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

10.1

10.1

7

 30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

2.95

2.95

8

 30112

 其他社會保障繳費

0.25

0.25

9

 30113

 住房公積金

8.02

8.02

10

 30199

 其他工資福利支出

1.01

1.01

11

 30201

 辦公費

3.49

3.49

12

 30216

 培訓費

0.68

0.68

13

 30217

 公務接待費

0.085

0.085

14

 30228

 工會經費

1.26

1.26

15

 30229

 福利費

1.35

1.35

16

 30239

 其他交通費用

5.03

5.03

17

 30302

 退休費

0.38

0.38

18

 30399

 其他對個人和家庭的補助

0.14

0.14


一般公共預算“三公”經費支出表(預算表7

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

三公經費合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

0.085

0.085

說明:

政府性基金預算支出表(預算表8

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

科目編碼

功能分類科目名稱

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

1

2

3

4












1. “本年預算數(shù)”的單位范圍僅包括本單位。

2.     “本年預算數(shù)”的實有人員8人,其中,在職人員6人,離退休人員2人。

項目支出表(預算表9

預算單位:長春市法學會

單位:萬元

序號

類型

項目名稱

項目單位

合計

本年財政撥款

財政撥款結轉

財政專戶管理資金

單位資金

一級項目

二級項目

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

1

合計

18

18

2

專項業(yè)務支出

18

18

3

法學會

18

18

4

法學會

長春市法學會

18

18


本年國有資本經營預算支出表(預算表10)

預算單位:長春市法學會                                                                                      單位:萬元

序號

科目編碼

單位代碼

單位(科目)名稱

國有資本經營預算

國庫撥款資金

基本支出

項目支出

基本支出國庫集中支付資金

項目支出

合計

人員經費

公用經費

政府采購資金

其他國庫集中支付資金

1

2

3

4

5

項目支出績效目標表(預算表11)

預算單位:長春市法學會                                                                                                                   單位:萬元

項目名稱

法學會

項目級次

二級項目

主管部門及編碼

中共長春市政法委員會-131

項目資金(萬元)

年度資金總額

18.00

其中:財政撥款

18.00

      其他資金

0.00

年度績效
目標

一、引領、繁榮法學研究。推動中國特色社會主義法治理論創(chuàng)新發(fā)展。年度有1-2項有較高質量的研究成果,或得到市委肯定的成果。(部分完成)
二、服務法治實踐。積極開展法律咨詢服務、矛盾糾紛預防化解、反邪教宣傳等社會治理工作,參與公共法律服務體系建設,開展及時有效的疫情防控法律服務和法治化營商環(huán)境建設宣講工作。(部分完成)
三、開展法治宣傳。認真貫徹落實《中國共產黨宣傳工作條例》《關于加快推進媒體深度融合發(fā)展的意見》等,積極開展法治宣傳,加快推進法學會新媒體、新技術在法治宣傳教育中的應用和管理,充分發(fā)揮長春市法學會網(wǎng)站等宣傳工作重要陣地作用,大力宣傳闡釋習近平法治思想,宣傳展示社會主義法治建設新進展新成就,提升法治宣傳傳播力和引導力。(部分完成)
四、培養(yǎng)法治人才。加大法學研究、法治建設優(yōu)秀人才培養(yǎng)力度,建立本地區(qū)法學法律專家人才庫。人才庫信息上報省法學會。繼續(xù)發(fā)展壯大會員隊伍,把法學會建成“法學法律工作者之家”。(部分完成)
五、加強自身建設。認真貫徹落實中共中央辦公廳《關于進一步加強法學會建設的意見》、省委辦公廳《關于進一步加強法學會建設的實施意見》和省法學會八屆二次常務理事會議精神,進一步加強各級法學會規(guī)范化建設。(部分完成)

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

權重

產出指標

數(shù)量指標

開展法學研究活動

=2

15

質量指標

業(yè)務培訓人員到位率

100%

15

時效指標

開展法治宣講活動人員到位率

及時

20

效益指標

社會效益指標

業(yè)務知識水平提升情況

提升

30

滿意度指標

服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

85%

10









第三部分2024年度單位預算情況說明

一、2024年收支情況

按照《中華人民共和國預算法》,長春市法學會所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年預算總收入為115.88萬元,全部為一般公共預算財政撥款。

長春市法學會2024年預算總支出115.88萬元,包括:一般公共服務支出94.81萬元;社會保障和就業(yè)支出10.1萬元;衛(wèi)生健康支出2.95萬元;住房保障支出8.02萬元。

二、2024年收入情況說明

長春市法學會2024年總收入預算收入為115.88萬元,全部為一般公共預算財政撥款。

三、2024年支出情況說明

長春市法學會2024年支出預算115.88萬元。其中:基本支出97.88萬元,占比84.47%;項目支出18萬元,占比15.53%。

四、2024年財政撥款收支總表情況說明

2024年財政撥款收入115.88萬元,全部為一般公共預算財政撥款,全部為當年預算。

2024年財政預算支出115.88元,其中包括:一般公共服務支出94.81萬元;社會保障和就業(yè)支出10.1萬元;衛(wèi)生健康支出2.95萬元;住房保障支出8.02萬元。

五、2024年一般公共預算支出情況說明

長春市法學會2024年一般公共預算當年撥款支出115.88萬元。

一般公共預算撥款支出構成情況:2024年部門預算中,一般公共預算撥款用于以下方面支出:一般公共服務支出94.81萬元;社會保障和就業(yè)支出10.1萬元;衛(wèi)生健康支出2.95萬元;住房保障支出8.02萬元。

一般公共預算撥款支出具體使用情況:一般公共預算當年撥款支出115.88萬元,其中包括:基本支出97.88萬元;項目支出18萬元。基本支出主要是保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費支出和公用經費支出;項目支出主要是法治宣傳、法律研究而發(fā)生的各種專項支出。

六、2024年一般公共預算基本支出情況說明

長春市法學會2024年一般公共預算基本支出97.88萬元?;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員經費和公用經費。人員經費由基本工資、津貼補貼、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員性經費組成;公用經費由辦公費、其他交通經費、福利費等支出組成。其中:

(一)人員經費支出85.99萬元。

主要包括:基本工資25.37萬元;津貼補貼16.85萬元;獎金20.91萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.1萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費2.95萬元;其他社會保障繳費0.25萬元;住房公積金8.02萬元;其他工資福利支出1.01萬元;退休費0.38萬元;其他對個人和家庭的補助0.14萬元。

(二)公用經費支出11.89萬元。

主要包括:辦公費3.49萬元;培訓費0.68萬元;公務接待費0.085萬元;工會經費1.26萬元;福利費1.35萬元;其他交通費用5.03萬元。

七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

長春市法學會2024年“三公”經費財政撥款預算0.085萬元,其中:公務接待費0.085萬元。

八、2024年政府性基金預算支出情況說明

2024年長春市法學會政府性基金預算支出沒有列支。

九、2024年國有資本經營預算支出情況說明

2024年國有資本經營預算支出沒有列支。

十、其他重要事項的說明情況

(一)政府采購支出情況

2024年長春市法學會無政府采購預算支出。

(二)國有資產占用情況

2024年單位預算未安排購置車輛、土地、房屋,單價 50 萬元及以上的通用設備、單價 100 萬元及以上的專用設備。

(三)項目支出情況說明

2024年本單位項目支出共1個,金額為18萬元。

(四)項目支出績效目標情況說明

按照全面實施預算績效管理的要求,結合本部門職能和重點工作,2024年確定1個二級項目支出的績效目標和指標向社會公開,涉及金額18萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

四、一般公共服務支出:指用于其他中國共產黨事務的支出。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

六、住房保障支出:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

七、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  


分享到:
長春市長安網(wǎng)
吉林省長安網(wǎng)

主辦單位: 中共吉林省委政法委員會 吉ICP備10201797號-3

頂部