性xxxfllreexxx少妇,日本av怡红院av噜噜噜色,国产成+人欧美+综合在线观看,岛国一区二区三区,日本99一区二区三区,日本a级片干逼,99久久国产精品成人观看,日本1区2区东京热,a级韩国乱理伦片在线观看

吉林省長(zhǎng)安網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>專題專欄
專題專欄
2021年度中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)部門決算

2021年度

中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)部門決算

2022923

  

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

    一、部門職責(zé)

(一)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一全市政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(二)深入貫徹黨中央、省委和市委決定,對(duì)政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安長(zhǎng)春、法治長(zhǎng)春建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(三)了解掌握和分析研判全市政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

(四)加強(qiáng)對(duì)全市政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

(五)組織開展全市政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的政策和重大措施,及時(shí)向市委提出建議;參與有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案的起草和修改工作,及時(shí)提出立法建議。

(六)掌握分析全市政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

(七)監(jiān)督和支持全市政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

(八)組織研究全市政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

(九)指導(dǎo)推動(dòng)全市政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。代管市法學(xué)會(huì)。

(十)完成市委交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé),市委政法委由12個(gè)職能處(室)組成,包括辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩(wěn)指導(dǎo)處、綜治督導(dǎo)處(專項(xiàng)行動(dòng)辦公室)、基層社會(huì)治理處、反邪教協(xié)調(diào)處、執(zhí)法監(jiān)督處、法治處(市司改辦)、宣傳教育處、政法隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)處(干部人事處)、機(jī)關(guān)黨總支。此外,代管參公事業(yè)單位長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)。

納入中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)2021年度部門決算編制范圍的單位是:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)本級(jí)。


第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

公開01表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

2,365.29

一、一般公共服務(wù)支出

32

3,409.83

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

 

三、國(guó)防支出

34

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

 

四、公共安全支出

35

544.31

五、事業(yè)收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

39

140.01

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

40

72.48

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

44

 

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

122.24

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

51

 

 

21

 

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

52

 

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

55

 

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

57

 

本年收入合計(jì)

27

2,365.29

本年支出合計(jì)

58

4,288.87

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

28

 

結(jié)余分配

59

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

1,926.29

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

2.71

 

30

 

 

61

 

總計(jì)

31

4,291.58

總計(jì)

62

4,291.58

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

二、收入決算表

收入決算表

公開02表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

2,365.29

2,365.29

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

2,036.17

2,036.17

 

 

 

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

2,036.17

2,036.17

 

 

 

 

 

2013601

  行政運(yùn)行

1,165.56

1,165.56

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事務(wù)

870.61

870.61

 

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

140.01

140.01

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

140.01

140.01

 

 

 

 

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

140.01

140.01

 

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

66.87

66.87

 

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

66.87

66.87

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫(yī)療

47.09

47.09

 

 

 

 

 

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

19.78

19.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

122.24

122.24

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

三、支出決算表

支出決算表

公開03表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

4,288.87

1,653.38

2,635.49

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

3,409.83

1,318.64

2,091.18

 

 

 

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

3,409.83

1,318.64

2,091.18

 

 

 

2013601

  行政運(yùn)行

1,318.64

1,318.64

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事務(wù)

2,091.18

 

2,091.18

 

 

 

204

公共安全支出

544.31

 

544.31

 

 

 

20402

公安

34.40

 

34.40

 

 

 

2040202

  一般行政管理事務(wù)

6.56

 

6.56

 

 

 

2040299

  其他公安支出

27.85

 

27.85

 

 

 

20499

其他公共安全支出

509.90

 

509.90

 

 

 

2049902

  國(guó)家司法救助支出

509.90

 

509.90

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

140.01

140.01

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

140.01

140.01

 

 

 

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

140.01

140.01

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

72.48

72.48

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

72.48

72.48

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫(yī)療

47.09

47.09

 

 

 

 

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

25.39

25.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

122.24

122.24

 

 

 

 

22102

住房改革支出

122.24

122.24

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

122.24

122.24

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

    

    

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

2,365.29

一、一般公共服務(wù)支出

33

3,409.83

3,409.83

 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

3

 

三、國(guó)防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

544.31

544.31

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

40

140.01

140.01

 

 

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

41

72.48

72.48

 

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

122.24

122.24

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

27

2,365.29

本年支出合計(jì)

59

4,288.87

4,288.87

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

1,926.29

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

2.71

2.71

 

 

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

29

1,926.29

 

61

 

 

 

 

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

30

 

 

62

 

 

 

 

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

31

 

 

63

 

 

 

 

總計(jì)

32

4,291.58

總計(jì)

64

4,291.58

4,291.58

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

欄次

1

2

3

4

5

合計(jì)

4,288.87

1,653.38

1,440.71

212.67

2,635.49

201

一般公共服務(wù)支出

3,409.83

1,318.64

1,105.97

212.67

2,091.18

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

3,409.83

1,318.64

1,105.97

212.67

2,091.18

2013601

  行政運(yùn)行

1,318.64

1,318.64

1,105.97

212.67

 

2013602

  一般行政管理事務(wù)

2,091.18

 

 

 

2,091.18

204

公共安全支出

544.31

 

 

 

544.31

20402

公安

34.40

 

 

 

34.40

2040202

  一般行政管理事務(wù)

6.56

 

 

 

6.56

2040299

  其他公安支出

27.85

 

 

 

27.85

20499

其他公共安全支出

509.90

 

 

 

509.90

2049902

  國(guó)家司法救助支出

509.90

 

 

 

509.90

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

140.01

140.01

140.01

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

140.01

140.01

140.01

 

 

2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

140.01

140.01

140.01

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

72.48

72.48

72.48

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

72.48

72.48

72.48

 

 

2101101

  行政單位醫(yī)療

47.09

47.09

47.09

 

 

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

25.39

25.39

25.39

 

 

221

住房保障支出

122.24

122.24

122.24

 

 

22102

住房改革支出

122.24

122.24

122.24

 

 

2210201

  住房公積金

122.24

122.24

122.24

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

13,987,904.19

302

商品和服務(wù)支出

1,759,738.38

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

 

30101

  基本工資

3,049,122.00

30201

  辦公費(fèi)

161,388.80

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

30102

  津貼補(bǔ)貼

3,977,012.92

30202

  印刷費(fèi)

 

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

 

30103

  獎(jiǎng)金

3,414,842.67

30203

  咨詢費(fèi)

 

310

資本性支出

367,000.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

10,000.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

30107

  績(jī)效工資

 

30205

  水費(fèi)

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

367,000.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

881,468.00

30206

  電費(fèi)

 

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

51,488.68

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

399,874.18

30208

  取暖費(fèi)

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

202,429.95

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

589,687.47

30211

  差旅費(fèi)

137,747.50

31008

  物資儲(chǔ)備

 

30113

  住房公積金

1,463,467.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

30114

  醫(yī)療費(fèi)

 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

12,371.00

31010

  安置補(bǔ)助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費(fèi)

23,000.00

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

419,162.90

30215

  會(huì)議費(fèi)

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

30301

  離休費(fèi)

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

 

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

 

30302

  退休費(fèi)

50,827.50

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

2,800.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30218

  專用材料費(fèi)

 

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

 

30304

  撫恤金

298,206.40

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

 

30305

  生活補(bǔ)助

 

30225

  專用燃料費(fèi)

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

185,570.00

399

其他支出

 

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

39906

  贈(zèng)與

 

30308

  助學(xué)金

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

152,400.00

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

67,500.00

30229

  福利費(fèi)

13,052.00

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

 

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

76,066.00

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

 

30239

  其他交通費(fèi)用

688,310.00

 

 

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2,629.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

255,544.40

 

 

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

14,407,067.09

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

2,126,738.38

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

 

 

 

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.8

0

13.8

0

12

1.8

7.89

0

7.89

0

7.61

0.28

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)決批復(fù)09表

部門:中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)

金額單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)余

合計(jì)

結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)余

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

政法工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

實(shí)施單位

中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì)

資金情況
(萬(wàn)元)

項(xiàng)目資金

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

當(dāng)年財(cái)政撥款

85

85

73.2

86.12%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

0

0

0

其他資金

0

0

0

0

年度資金總和

85

85

73.2

86.12%

年度總體
目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

   提高群眾對(duì)政法業(yè)務(wù)的認(rèn)知度;建立完善的政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),弘揚(yáng)政法職業(yè)精神,增強(qiáng)思想政治工作實(shí)效。

    組織對(duì)政法工作方針、政策以及新情況、新問題的調(diào)查研究,推動(dòng)政法工作改革。研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,強(qiáng)化對(duì)政法干部隊(duì)伍的監(jiān)督;按照市委規(guī)定的范圍、權(quán)限管理干部;負(fù)責(zé)政法處室基礎(chǔ)組織建設(shè)。承辦市委交辦的其它工作任務(wù)。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

電臺(tái)、電視臺(tái)、日?qǐng)?bào)的政法專版

100%

1

完成較好

建立完善的政法網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

100%

0.8

   由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

政法隊(duì)伍政治輪訓(xùn)

100%

1

完成較好

市財(cái)政批準(zhǔn)用于補(bǔ)充我單位工作經(jīng)費(fèi)不足,工作調(diào)研、機(jī)關(guān)辦公等                     

100%

0.6

   由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高群眾對(duì)政法業(yè)務(wù)的認(rèn)知度

80%

1

完成較好

生態(tài)效益指標(biāo)

長(zhǎng)效管理制度健全性

完善

完善

完成較好

建立完善的政法隊(duì)伍政治輪訓(xùn)制度

完善

完善

完成較好

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)

實(shí)施單位

中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì)

資金情況
(萬(wàn)元)

項(xiàng)目資金

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

當(dāng)年財(cái)政撥款

445

445

408.82

91.87%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

0

0

0

其他資金

0

0

0

0

年度資金總和

445

445

408.82

91.87%

年度總體
目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

    在長(zhǎng)春市打造社會(huì)治理升級(jí)版,夯實(shí)平安長(zhǎng)春建設(shè)基層基礎(chǔ)工作;建設(shè)最具安全感城市,提升群眾安全感滿意度。

    提升平安長(zhǎng)春建設(shè)水平,拓寬平安建設(shè)宣傳渠道,加強(qiáng)基層綜治中心建設(shè)。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

全市群眾安全感滿意度測(cè)評(píng)

100%

0.8

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

全市平安示范項(xiàng)目建設(shè)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和30個(gè)村社區(qū)綜治中心示范點(diǎn)

100%

1

完成較好

平安陣地建設(shè)和輿論引導(dǎo)工作

100%

0.8

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

綜治業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)研

100%

1

完成較好

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

平安長(zhǎng)春幸福長(zhǎng)春宣傳范圍

80%

0.85

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

可持續(xù)影響指標(biāo)

在長(zhǎng)春市打造社會(huì)治理升級(jí)版,建設(shè)最具安全感城市。

完善

完善

完成較好

滿意度指標(biāo)

全市群眾安全感滿意度

80%

0.9

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱

法學(xué)會(huì)專項(xiàng)

實(shí)施單位

中共長(zhǎng)春市政法委員會(huì) (市法學(xué)會(huì))

資金情況
(萬(wàn)元)

項(xiàng)目資金

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

當(dāng)年財(cái)政撥款

25

25

25

100.00%

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0

0

7.01

100.00%

其他資金

0

0

0

0

年度資金總和

25

25

32.01

128.05%

年度總體
目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

    努力加強(qiáng)法學(xué)會(huì)自身規(guī)范化和信息化建設(shè),進(jìn)一步繁榮法學(xué)會(huì)研究,大力開展法治宣傳,扎實(shí)推進(jìn)法律服務(wù)與資政建言等重點(diǎn)工作,2021年度項(xiàng)目目標(biāo),完成本年度舉辦法治講座、法治宣傳活動(dòng)、開展法律服務(wù)、組織法治文藝演出、組織模擬法庭、普法受眾人數(shù)、發(fā)放普法材料等項(xiàng)目目標(biāo)。

    展示法治長(zhǎng)春建設(shè)的最近成就;提升普法宣傳活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性;打造法學(xué)互動(dòng)平臺(tái),創(chuàng)設(shè)更有效的交流合作機(jī)制,不斷擴(kuò)大法學(xué)會(huì)的影響力、凝聚力、號(hào)召力。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

信息化建設(shè)

100%

1

完成較好

市法學(xué)會(huì)會(huì)員代表大會(huì)

100%

1

完成較好

法律服務(wù)站建設(shè)

100%

0.8

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

法治宣傳和服務(wù)

100%

0.9

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

長(zhǎng)春法學(xué)雜志印刷

100%

1

完成較好

法學(xué)重點(diǎn)課題研究、交流活動(dòng)

100%

0.9

由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行。

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

群眾基本法律服務(wù)需求滿足率

80%

1

完成較好

可持續(xù)影響指標(biāo)

打造法學(xué)互動(dòng)平臺(tái)

完善

完善

完成較好

提升普法宣傳活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性

完善

完善

完成較好

滿意度指標(biāo)

法律咨詢服務(wù)滿意度

80%

1

完成較好

普法宣傳群眾滿意度

80%

1

完成較好


第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度本單位收入2365.29萬(wàn)元,較2020年收入減少1842.81萬(wàn)元,減少43.8%。其中,財(cái)政撥款收入2365.29萬(wàn)元,減少的主要原因是專項(xiàng)行動(dòng)減少,單位總預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

2021年度本單位支出4288.87萬(wàn)元,較2020年支出增加955.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.67%。其中,財(cái)政撥款支出4288.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項(xiàng)目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅(jiān)項(xiàng)目、政法隊(duì)伍教育整頓項(xiàng)目的上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和歷年未納入年初預(yù)算的省撥財(cái)政資金等項(xiàng)目的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.71萬(wàn)元。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)2365.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2365.29萬(wàn)元,占100%

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)4288.87萬(wàn)元,其中:基本支出1653.38萬(wàn)元,占38.55%;項(xiàng)目支出2635.49萬(wàn)元,占61.45%?;局С鲋校藛T經(jīng)費(fèi)1440.71萬(wàn)元,占33.60%;公用經(jīng)費(fèi)212.67萬(wàn)元,占4.96%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度本單位財(cái)政撥款收入2365.29萬(wàn)元,較2020年收入減少1842.81萬(wàn)元,減少43.8%,減少的主要原因是專項(xiàng)行動(dòng)減少,單位總預(yù)算項(xiàng)目資金減少。

2021年度本單位財(cái)政撥款支出4288.87萬(wàn)元,2020年支出增加955.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.67%,增長(zhǎng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項(xiàng)目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅(jiān)項(xiàng)目、政法隊(duì)伍教育整頓項(xiàng)目的上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和歷年未納入年初預(yù)算的省撥財(cái)政資金等項(xiàng)目的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.71萬(wàn)元。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4288.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加955.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.67。增長(zhǎng)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項(xiàng)目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅(jiān)項(xiàng)目、政法隊(duì)伍教育整頓項(xiàng)目的上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金和歷年未納入年初預(yù)算的省撥財(cái)政資金等項(xiàng)目的支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4288.87萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3409.83萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出79.51%;公共安全(類)支出544.31萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出12.70%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出140.01萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出3.27%;衛(wèi)生健康(類)支出72.48萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出1.69%;住房保障(類)支出122.24萬(wàn)元,占財(cái)政撥款總支出2.85%。

   (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1951.33萬(wàn)元,支出決算為4288.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的219.80%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為898.75萬(wàn)元,支出決算為1318.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年職工績(jī)效獎(jiǎng)金、優(yōu)秀公務(wù)人員獎(jiǎng)金和退休獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)等并未納入年初預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為718萬(wàn)元,支出決算為2091.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的291.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出政法網(wǎng)網(wǎng)格搭建項(xiàng)目、“法輪功”教育人員掛牌攻堅(jiān)項(xiàng)目、政法隊(duì)伍教育整頓項(xiàng)目的上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.56萬(wàn)元,決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金為省撥專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金專項(xiàng),省撥綜治經(jīng)費(fèi),不能進(jìn)行年初預(yù)算。

公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.85萬(wàn)元,決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金專項(xiàng),省撥鐵路護(hù)路專項(xiàng)和省撥掃黑專項(xiàng)等,不能進(jìn)行年初預(yù)算。

公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為509.90萬(wàn)元。決算支出數(shù)發(fā)生的原因是這部分資金多為省撥專項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金,省撥司法救助資金和省撥掃黑專項(xiàng)等,不能進(jìn)行年初預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為143.55萬(wàn)元,支出決算為140.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社保數(shù)據(jù)未能全部清算,有部分社??钸€未上繳。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為47.09萬(wàn)元,支出決算為47.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為21.70萬(wàn)元,支出決算為25.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)和工資調(diào)整等原因。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算122.24萬(wàn)元,支出決算為122.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1653.38萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)1440.71萬(wàn)元。

主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)212.67萬(wàn)元。

主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.8萬(wàn)元,支出決算為7.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)儉,壓縮開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.61萬(wàn)元,占總支出的96.45%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元,占總支出的3.55%。具體情況如下:

1.2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元,支出決算7.61萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.42%,主要原因是厲行節(jié)儉,壓縮開支。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。主要是未申報(bào)此預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行支出7.61萬(wàn)元,主要是用于公務(wù)用車的燃料費(fèi),年檢費(fèi)及車輛維修費(fèi)用。截至 2021年12月31日,財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,全部為廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車,車籍是長(zhǎng)春市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,我單位負(fù)責(zé)申報(bào)車輛預(yù)算資金和管理車輛日常支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬(wàn)元,支出決算0.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.56%,主要是因?yàn)閬?lái)訪人員多在單位食堂用餐,減少費(fèi)用支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元;其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬(wàn)元。主要用于接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組工作用餐及特殊情況下的市內(nèi)參加會(huì)議人員食堂用餐。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓28人(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

  2021年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出費(fèi)用。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出費(fèi)用。

十、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

1.組織對(duì)2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目:政法工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)治安綜合治理專項(xiàng)共3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),共涉及資金514.03萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)率為100%。2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目:市域社會(huì)治理專項(xiàng)等共4個(gè)項(xiàng)目為涉密項(xiàng)目,不予公開。

2.組織對(duì)2021年度轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目:省撥綜治經(jīng)費(fèi)、省撥鐵路護(hù)路專項(xiàng)等共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),共涉及資金34.40萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)率為100%。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析:各項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,符合國(guó)家、行業(yè)的政策要求;項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績(jī)水平,與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。存在的問題及原因分析因每年工作重點(diǎn)不同,導(dǎo)致預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)不匹配;制度制定內(nèi)容與程序執(zhí)行融合程度有待進(jìn)一步提高,無(wú)法全面反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制

度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。

3.組織對(duì)法學(xué)會(huì)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及資金25萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1)項(xiàng)目決策情況。該指標(biāo)分值10分,得9.5分。

項(xiàng)目立項(xiàng):項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,符合國(guó)家、行業(yè)的政策要求,與本部門職責(zé)范圍相符。此項(xiàng)得分1.5分。本項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目,立項(xiàng)申請(qǐng)程序規(guī)范,審批文件及有關(guān)材料符合規(guī)定。此項(xiàng)得分1.5分。

績(jī)效目標(biāo):本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常業(yè)績(jī)水平,與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配。此項(xiàng)得分2分。本項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定清晰且可衡量,與項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),此項(xiàng)得分2分。

資金投入:本項(xiàng)目2021年年初預(yù)算安排資金共計(jì)25萬(wàn)元,實(shí)際支出資金32.01萬(wàn)元。預(yù)算編制資金與項(xiàng)目?jī)?nèi)容匹配。但實(shí)際支出使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。與年初申報(bào)目標(biāo)未完全匹配。此項(xiàng)扣分0.5分,得分1分。本項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)充分,設(shè)置合理。此項(xiàng)得分1.5分。

2)項(xiàng)目過程情況。該指標(biāo)分值25分,得22分。

資金管理:2021年度項(xiàng)目年初預(yù)算資金25萬(wàn)元,實(shí)際到位資金25萬(wàn)元,資金到位率為100%,此項(xiàng)得分5分。年度項(xiàng)目實(shí)際到位資金25萬(wàn)元,實(shí)際支出資金32.01萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為128.05%。此項(xiàng)得分5分。本項(xiàng)目資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金申請(qǐng)、審批、撥付程序信息完整,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的規(guī)定用途,無(wú)出資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。此項(xiàng)得分5分。

組織實(shí)施:項(xiàng)目實(shí)施單位具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和內(nèi)控業(yè)務(wù)層面管理制度,但制度制定的內(nèi)容與程序執(zhí)行未完全融合,無(wú)法通過項(xiàng)目管理制度全面反映和考核本項(xiàng)目實(shí)施的保障情況。此項(xiàng)扣分2分,得分3分。本項(xiàng)目實(shí)施過程符合相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,但相關(guān)管理制度與程序執(zhí)行融合需進(jìn)一步提高。此項(xiàng)扣分1分,得分4分。

3)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。該指標(biāo)分值45分,得43.5分。

產(chǎn)出數(shù)量:2021年,我市共舉辦法治講座192場(chǎng)次,法治宣傳活動(dòng)207場(chǎng)次,開展法律服務(wù)305場(chǎng)次,組織法治文藝演出4場(chǎng)次,組織模擬法庭9次,普法受眾人數(shù)達(dá)20萬(wàn)人,累計(jì)發(fā)放普法材料10.34萬(wàn)(冊(cè)、頁(yè))。綜合以上數(shù)據(jù),該項(xiàng)目實(shí)際完成率良好,此項(xiàng)得分15分。

產(chǎn)出質(zhì)量:2021年,市法學(xué)會(huì)被共青團(tuán)吉林省委、省委政法委、省高級(jí)人民法院等13家省級(jí)單位命名2020-2021年度吉林省優(yōu)秀“青少年維權(quán)崗”,被省法學(xué)會(huì)授予2021年度全省法學(xué)會(huì)先進(jìn)集體稱號(hào),被市社科聯(lián)授予標(biāo)兵社團(tuán)稱號(hào),榮獲全國(guó)副省級(jí)城市法治論壇優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。2021年度重點(diǎn)課題研究工作已納入市委全面依法治市委員會(huì)績(jī)效考核管理,為市委市政府決策參考提供法學(xué)理論支撐。“百名法學(xué)家百場(chǎng)報(bào)告會(huì)”法治宣講活動(dòng)同我市普法工作、法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建有機(jī)結(jié)合,通過線上+線下講座的形式切實(shí)提高了法治宣講的傳播力、引導(dǎo)力和影響力。開展“青年普法志愿者法治文化基層行”“我為群眾辦實(shí)事”、“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作專題普法宣傳”、“青春心向黨,普法我先行”、“憲法宣傳周”等活動(dòng),切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問題,增強(qiáng)群眾尊法學(xué)法守法用法意識(shí)。綜合以上數(shù)據(jù),項(xiàng)目年初計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)大部分完成,但由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為90%,指標(biāo)得分15×90%=13.5分,此項(xiàng)扣分1.5分,得分13.5分。

產(chǎn)出時(shí)效:本項(xiàng)目及時(shí)按計(jì)劃開展,此項(xiàng)得分15分。

4)項(xiàng)目效益情況。該指標(biāo)分值20分,得20分。

項(xiàng)目效果:長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)積極組織法治宣傳和服務(wù),解答群眾法律難題,化解群眾矛盾糾紛,群眾基本法律服務(wù)需求得到滿足。本項(xiàng)目實(shí)施效益顯著,此項(xiàng)得分15分。長(zhǎng)春市法學(xué)會(huì)開展“百名法學(xué)家百場(chǎng)報(bào)告會(huì)”法治宣講活動(dòng),通過線下宣講,線上視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)講堂、微信課堂等全媒體視角深耕智慧普法;組織廣大法學(xué)法律工作者,深入基層、深入一線、深入群眾,通過現(xiàn)場(chǎng)法律宣講,解答群眾法律難題、化解矛盾糾紛、發(fā)放《民法典》法律宣傳資料等方式,開展“青年普法志愿者法治文化基層行活動(dòng)”;通過線上直播,線下普法大講堂等方式,針對(duì)校園貸、電信詐騙、校園欺凌和校園暴力等現(xiàn)象開展“青春心向黨,普法我先行”主題普法進(jìn)校園宣講系列活動(dòng);以“深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想,大力弘揚(yáng)憲法精神”為主題在全市范圍組織開展“憲法宣傳周”集中宣傳活動(dòng)。本項(xiàng)目法律咨詢服務(wù)滿意度和普法宣傳群眾滿意度均高于80%,符合預(yù)期績(jī)效指標(biāo)。此項(xiàng)得分5分。

5)存在的問題及原因分析

因每年工作重點(diǎn)不同,導(dǎo)致預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)不匹配;制度制定內(nèi)容與程序執(zhí)行融合程度有待進(jìn)一步提高,無(wú)法全面反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況;由于疫情管控,部分業(yè)務(wù)無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行,年初計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)未全部完成。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

我部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況如下:部門預(yù)算項(xiàng)目單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)結(jié)果以第一時(shí)間發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)處室,作為次年預(yù)算項(xiàng)目管理、政策調(diào)整、資金分配的主要依據(jù),最終結(jié)果在單位辦公會(huì)向全體干部職工公開。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.67萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加19.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.28%,主要是單位辦公地點(diǎn)改修空調(diào)等原因?qū)е聶C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

2021年度,政府采購(gòu)支出總額440.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出440.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,中共長(zhǎng)春市委政法委員會(huì)共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng),從省財(cái)政以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非省財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照有關(guān)規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

分享到:
長(zhǎng)春市長(zhǎng)安網(wǎng)
吉林省長(zhǎng)安網(wǎng)

主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì) 吉ICP備10201797號(hào)-3

頂部